ГУ "Аппарат акима села Малшыбай "
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Государственное учреждение Архив Стратегический план ГУ на 2011–2015 годы
Опубликовано: 23 января 2011
Стратегический план Государственного учреждения «Аппарата акима с.Малшыбай» на 2011 – 2015 годы
 
1. Миссия и видение
 
Миссия – Учреждение осуществляет функции информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности акима села.
 
Видение – Учреждение исполняет системы государственного управления в селе.
 
 
2. Анализ текущей ситуации
 
Кадровая политика.
На 01.01.2011 год штатная численность аппарата акима села составит 4 единицы, фактическая численность государственных служащих составила 4 человек, из них численность женщин составляет 33 %.
В 2010 году прошли аттестацию 1 административных госслужащих. По результатам аттестации соответствуют занимаемому должностю.
В целях повышения профессионального уровня государственных служащих и выполнения требований законодательства о государственной службе вместе с тем, необходимо провести работу по дальнейшему развитию и совершенствованию работы госслужащих, внедрению современных форм и методов управления, способствующих повышению эффективности и гибкости аппарата.
Документационное обеспечение
За отчетный период 2010 года в аппарат акима села поступило 84 обращений, рассмотрение обращений составляет 100%.
С начала года 2010 года в аппарат акима с. Малшыбай поступило всего 224 официальных писем, из них 224 писем из вышестоящих органов.
Корреспонденция отправленная из аппарата акима села за этот период составляет 168.
В 2010 году Акимом села было принято 23 человек. Из них: решено положительно – 11, разъяснено – 12, отказано – 0, Основная часть вопросов, поднимаемых посетителями – это вопросы жилищно–бытового характера, социальной помощи и другие.
За 2010 год проведено 4 заседаний акима с населением, принято 30 распоряжений акима села. 
 
Правовое обеспечение
Реализация государственной политики является нормотворческая деятельность, формирование и повышение правовой информированности и правовой культуры. 
Основной задачей в сфере правового обеспечения деятельности акима является качество разрабатываемых проектов постановлений акимата, решений и распоряжений акима города.
Совершенствование работы необходимо проводить путем реализации обеспечения законности, то есть соблюдения и надлежащего применения норм Конституции и законов.
 
 
 
3. Стратегические направления, цели и задачи деятельности государственного органа
 
Наименование показателей
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
2009г.
(отчет)
2010г.
(план)
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
Стратегическое направление 1. Совершенствование системы государственного управления
Цель 1. Услуги по обеспечению деятельности акимата
Целевой индикатор: Рейтинговая оценка деятельности государственного органа
Задача 1. Повышение уровня информационно-аналитического, материально-технического и организационно-правового обеспечения деятельности акимата
Содержание аппарата акима
тыс. тенге
6506
6992
6885
6982
6982
 
 
Цель 2. Повышение качества работы и профессионализма сотрудников
Целевой индикатор: Повышение рейтинга оценки качества работы госслужащих аппарата
Задача 1. Дальнейшее развитие и совершенствование работы госслужащих
Количество сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации
человек
0
1
2
1
 
 
 
Цель 3. Улучшение функционирования аппарата акима села Малшыбай по повышению качества предоставляемых ими услуг населению
Целевой индикатор: Увеличение качества электронных государственных услуг
Задача 1. Разработка государственных электронных услуг гражданам
Улучшениефункциональных возможностей механизмов электронных услуг
%
0
0
50
70
100
100
100
 
  
 
Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
 
Стратегические направления и цели государственного органа
Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа
Наименование стратегического документа, нормативного правого акта
Стратегическое направление 1. Совершенствование системы государственного управления
Цель 1. Услуги по обеспечению деятельности акимата
Обеспечение проведения общегосударственной политики с интересами и потребностями развития села
 
Закон Республики Казахстан от 23.01.2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении», «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 года №95-ІV, Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках», Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащиеся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального банка Республики Казахстан»
Цель 2. Повышение качества работы и профессионализма сотрудников
Дальнейшее развитие и совершенствование работы госслужащих
Закон Республики Казахстан от 23.01.2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении»
Цель 3.
Улучшение функционирования аппарата акима села Малшыбай по повышению качества предоставляемых ими услуг населению
Увеличение качества электронных государственных услуг
Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации», Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1 «Об утверждении Программы развития «электронного правительства» Республики Казахстан на 2008-2010 годы», Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года № 358 «О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы»
 
 
4. Функциональные возможности государственного органа и возможные риски
 
В целях достижения запланированных результатов в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:
-  планирование работы акимата;
-информационно-аналитическое, материально-техническое, организационное и правовое обеспечение деятельности акимата для обеспечения достижения стратегических целей и реализации задач, поставленных Главой государства, поручений Правительства, акима области и города;
- развитие услуги «электронного правительства» предоставляемых государством населению.
 
 
Наименование риска
Возможные последствия в случае непринятия превентивных и (или) своевременных мер реагирования
Механизмы и меры управления
Снижение выделения финансовых средств
Отсутствие либо сокращение финансирования
Поиск альтернативных источников финансирования
Некачественная реализация программы «Электронный акимат»
 
1. Низкий уровень развития и количества государственных электронных услуг, предоставляемых через Интернет.
2. Низкая компьютерная грамотность населения.
3. Низкий уровень оснащенности компьютерной техникой.
Развитие программы «Электронный акимат» в сторону увеличения количества интерактивных и транзакционных услуг, предоставляемых государством населению.
 
 
 5. Нормативные правовые акты
 
Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:
1) Статья 85,87 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;
2) «Бюджетный кодекс» Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV;
3) Закон Республики Казахстан от 11 января 2007 года «Об информатизации»;
4) Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года №251;
5) Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;
6) Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года №453-I «О государственной службе»;
7) Закон Республики Казахстан от 2 июля 1998 года №267 «О борьбе с коррупцией»;
8) Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года №107-II                                   «Об административных процедурах»;
9) Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года №303;
10) Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2009-2011 годы» от 4 декабря 2008 года №96-IV;
11) Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджет) национального банка Республики Казахстан»;
12) Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2007 года № 1155-1 «Об утверждении Программы развития «электронного правительства» Республики Казахстан на 2008-2010 годы»
13) Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря                   2007 года №1301 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок»;
14) Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2008 года № 358 «О Концепции формирования и развития единого информационного пространства казахстанского сегмента сети Интернет (Казнета) на 2008-2012 годы»
15) Свидетельства о государственной регистрации государственного учреждения «Аппарат акима село Малшыбай» выданное Управлением юстиции города Жезказган Карагандинской области от 22 августа 1997 года за №746-1930-26-ГУ.
 
 
7. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Бюджетная программа 01.123.001.000
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
 
Администратор бюджетной программы
Государственное учреждение«Аппарат акима село Малшыбай»
Бюджетная программа (подпрограмм)
001.Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
Описание
Обеспечение деятельности государственного учреждения«Аппарат акима село Малшыбай» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Стратегическое направление
Функционирование аппарата акима села, повышение квалификации государственных служащих
Цель
Информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акимата
Задача
Разработка планов экономических и социальных программ развития села, местного бюджета и обеспечение их исполнения
Показатели
 
Наименование показателя
Ед. изм
Отчетный
период
Плановый период
2009
(отчет)
2010
(план)
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
2015
год
Количество показатели    
Исполнение плана финансирования государственного учреждения «Аппарат акима село Малшыбай» для осуществления его функций
%
100
100
100
100
100
 
 
Расходы на реализацию
программы
Финансирование государственного учреждения «Аппарат акима село Малшыбай»
тыс. тенге
6506
6992
7999
9160
9501
9501
9501
 
Бюджетная программа 01.123.008.000
Освещение улиц в населенных пунктах
 
Администратор бюджетной программы
Государственное учреждение«Аппарат акима село Малшыбай»
Бюджетная программа (подпрограмм)
008.Освещение улиц в населенных пунктах
Описание
Обеспечение деятельности государственного учреждения«Аппарат акима село Малшыбай» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Стратегическое направление
Проведение эффективной работы единой областной программы по развитию населенных пунктов
Цель
Освещение улиц в населенных пунктах
Задача
Освещение улиц в населенных пунктах
Показатели
 
Наименование показателя
Ед. изм
Отчетный
период
Плановый период
2009
(отчет)
2010
(план)
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
2015
год
Количество показатели    
Исполнение плана финансирования государственного учреждения «Аппарат акима село Малшыбай» для осуществления его функций
%
 
 
 
100
 
 
 
 
Расходы на реализацию
программы
Финансирование государственного учреждения «Аппарат акима села Малшыбай»
тыс. тенге
0
0
209
225
242
242
242

 

Бюджетная программа 01.123.014.000
Организация водоснабжения населенных пунктах
 

 

Администратор бюджетной программы
Государственное учреждение«Аппарат акима село Малшыбай»
Бюджетная программа (подпрограмм)
014. Организация водоснабжения населенных пунктах
Описание
Обеспечение деятельности государственного учреждения«Аппарат акима село Малшыбай» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Стратегическое направление
Проведение эффективной работы единой областной программы по развитию населенных пунктов
Цель
Организация водоснабжения населенных пунктах
Задача
Организация водоснабжения населенных пунктах
Показатели
 
Наименование показателя
Ед. изм
Отчетный
период
Плановый период
2009
(отчет)
2010
(план)
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
2015
год
Количество показатели    
Исполнение плана финансирования государственного учреждения «Аппарат акима село Малшыбай» для осуществления его функций
%
 
 
 
100
 
 
 
 
Расходы на реализацию
программы
Финансирование государственного учреждения «Аппарат акима села Малшыбай»
тыс. тенге
0
0
5000
2155
2616
2616
2616
 

 

 
Бюджетная программа 01.123.011.000

 

Благоустройства и озеленение населенных пунктах
 
Администратор бюджетной программы
Государственное учреждение«Аппарат акима село Малшыбай»
Бюджетная программа (подпрограмм)
011.Благоустройства и озеленение населенных пунктах
 
Описание
Обеспечение деятельности государственного учреждения«Аппарат акима село Малшыбай» для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций
Стратегическое направление
Проведение эффективной работы единой областной программы по развитию населенных пунктов
Цель
Благоустройства и озеленение населенных пунктах
 
Задача
Благоустройства и озеленение населенных пунктах
 
Показатели
 
Наименование показателя
Ед. изм
Отчетный
период
Плановый период
2009
(отчет)
2010
(план)
2011 год
2012 год
2013 год
2014
год
2015
год
Количество показатели    
Исполнение плана финансирования государственного учреждения «Аппарат акима село Малшыбай» для осуществления его функций
%
 
 
 
100
 
 
 
 
Расходы на реализацию
программы
Финансирование государственного учреждения «Аппарат акима села Малшыбай»
тыс. тенге
0
0
0
4249
1686
1686
1686


 Свод бюджетных расходов

 

 
тыс. тенге
Наименование
Отчетный период
Плановый период
1-й год
(отчет) 2009г
2-й год (план текущий) 2010г
1-й год 2011г
2-й год
2012г
3-й год
2013г
4-ый год
2014г
5-ый год
2015г
1.Действующие программы, из них:
6506
6992
13208
15789
14045
14045
14045
Текущие бюджетные программы
6506
6992
13208
15789
14045
14045
14045
Бюджетные программы развития
 
 
 
 
 
 
 
2.Программы, предлагаемые к разработке, из них:
 
 
 
 
 
 
 
Текущие бюджетные программы
 
 
 
 
 
 
 
Бюджетные программы развития
 
 
 
 
 
 
 
Всего расходов, из них:
6506
6992
13208
15789
14045
14045
14045
Текущие бюджетные программы
6506
6992
13208
15789
14045
14045
14045
Бюджетные программы развития
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам
 
тыс. тенге
Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования)
Отчетный период
Плановый период
1-й год
(отчет) 2009г
2-й год (план текущий) 2010г
1-й год 2011г
2-й год
2012г
3-й год
2013г
4-ый год
2014г
5-ый год
2015г
001.Функционирование аппарата акима села, повышение квалификации государственных служащих. Информационно-аналитическое, организационно-правовое и материально-техническое обеспечение деятельности акимата. Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа.
6506
6992
7999
9160
9501
9501
9501
008.Проведение эффективной работы единой областной программы по развитию населенных пунктов. Освещение улиц в населенных пунктах.
0
0
209
225
242
242
242
014.Проведение эффективной работы единой областной программы по развитию населенных пунктов. Организация водоснабжения населенных пунктах.
0
0
5000
2155
2616
2616
2616
011.Благоустройства и озеленение населенных пунктах
 
0
0
0
4249
1686
1686
1686
Итого:
6506
6992
13208
15789
14045
14045
14045